Puedes ver el listado de albaranes de proveedor desde el menú compras, albaranes. Pulsar el botón filtros para filtrar los resultados por fechas, proveedor, serie, forma de pago, etc. En la parte de abajo tienes los totales.
El albarán de compra es un documento de entrada de productos al almacén. Al igual que con las facturas de compra, los productos que añades a un albarán de compra se suman de tu inventario o stock.
Para crear un nuevo albarán haz clic en el botón nuevo. En la siguiente pantalla selecciona el proveedor y añade los productos o conceptos del albarán.
Puedes imprimir todo el listado de albaranes de compra haciendo clic en el botón imprimir. También puedes imprimir varios albaranes de compra seleccionándolos y haciendo clic en el botón imprimir.
Si quieres imprimir un albarán sin valorar, selecciónalo, haz clic en el botón imprimir, clic en avanzado, selecciona el formato sin valorar y pulsa aceptar.
Para aprobar albaranes desde el listado pulsa el botón aprobar documento en la misma fecha o el de aprobar documento.
Podemos agrupar varios albaranes de un mismo proveedor seleccionándolos y pulsando el botón agrupar. En la siguiente pantalla podremos además seleccionar las líneas a agrupar para generar una factura.
Si quieres eliminar varios albaranes, selecciona los albaranes y pulsa el botón eliminar (la papelera).