Podemos ver el listado de pedidos de compra a proveedores desde el menú ventas, pedidos. Si pulsamos el botón filtros podremos filtrar por fechas, serie, proveedor, serie, almacén, etc. En la parte de abajo tenemos los totales por página y por filtros.
Para crear un pedido de compra pulsa el botón nuevo. En la siguiente pantalla selecciona el proveedor y añade los conceptos o productos del pedido.
Para aprobar pedidos desde el listado podemos pulsar el botón aprobar documento en la misma fecha o el de aprobar documento.
Podemos agrupar varios pedidos de un mismo proveedor seleccionándolos y pulsando el botón agrupar. En la siguiente pantalla podremos además seleccionar las líneas a agrupar y decidir si agrupar en un albarán o en una factura.
Si quieres eliminar uno o varios pedidos, selecciona los pedidos y pulsa el botón eliminar (la papelera).